세무 규정 준수
세금 규정을 준수하는 것은 싱가포르 법인 운영에 있어 매우 중요합니다. 프레미아 티엔씨의 전문 컨설팅 팀은 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 세무 규정 준수를 최우선 과제로 여기며, 법인이 싱가포르 내 세무 처리 과정에서 어려움을 겪지 않도록 최선을 다해 도움드리고 있습니다.
싱가포르 세무 규정 준수 및 보고
당사는 법인이 세무 규정을 준수하고 세무 보고를 기한 내에 완료할 수 있도록 도와 드립니다. 당사의 전문 컨설팅 팀은 지속적으로 변화하는 세무 규정, 실시간 보고 사항 및 세무 규제로 인한 복잡해지는 운영 환경을 잘 파악하여 이에 대한 효율적인 일대일 맞춤형 솔루션을 제공해드립니다.
서비스 범위
당사에서는 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
프레미아 티엔씨는 각 법인의 상황에 맞춘 다양한 범위의 세금 규정 준수에 따른, 세무신고 및 자문 서비스를 제공합니다. 법인의 운영 뿐만 아니라 세무 규정 및 기한을 준수하도록 도움 드리며, 정보에 기반하여 의사 결정을 내릴 수 있도록 안내해 드립니다.
싱가포르 법인세 규정 준수
- 법인세 신고서 작성 및 제출
- 싱가포르 국세청(IRAS)의 요구에 맞는 Form C 또는 Form C-S 작성 및 전자 제출 지원.
- 추정 과세소득(ECI) 신고
- 세무 조정계산서 작성, 법인세 신고서 작성 및 신고
- 세무조사, 조세 불복, 경정신고 등에 대한 조세 당국과의 연락 업무
- 세무조사, 조세 불복, 경정신고 등에 대한 조세 당국과의 연락 업무
- 법인세 환급 지원: 초과 납부된 세금 환급 프로세스 관리.
- 감면 및 공제 혜택 검토
- 싱가포르 법인세 제도에 따른 감면 및 공제 가능 항목 확인.
- 기업이 받을 수 있는 혜택을 극대화할 수 있도록 최적화된 세금 전략 제공.
- 기업이 받을 수 있는 혜택을 극대화할 수 있도록 최적화된 세금 전략 제공.
- IRAS 질의 대응
- 법인세 신고 후 발생할 수 있는 IRAS 질의나 감사 대응.
- 필요한 자료 준비 및 국세청과의 커뮤니케이션 대행.
- 필요한 자료 준비 및 국세청과의 커뮤니케이션 대행.
- 세무 일정 관리
- 법인세 신고 마감일에 따른 일정 관리 및 사전 알림 서비스 제공.
간접세 (GST 및 원천징수세)
싱가포르의 GST(부가세) 및 원천징수세 등의 다양한 세무 규정을 준수하기 위한 서비스를 제공합니다.
- GST 등록 및 관리
- GST 등록 요건 검토 등록 및 취소 절차 지원.
- GST 등록 후 적절한 세율 적용과 신고 체계 관리.
- GST 등록 후 적절한 세율 적용과 신고 체계 관리.
- GST 신고 및 제출 지원
- 매월 또는 분기별로 GST 신고서를 작성하고 전자 방식으로 IRAS에 제출.
- Input Tax Credit(매입세액 공제) 및 Output Tax(매출세액) 정확성 검토.
- Input Tax Credit(매입세액 공제) 및 Output Tax(매출세액) 정확성 검토.
- 원천징수세 처리
- 비거주자와의 계약에 따른 원천징수세율 및 납부 기준 확인.
- 원천징수세 신고 및 납부 절차 수행.
- 원천징수세 신고 및 납부 절차 수행.
- 간접세 감사 대응
- 국세청의 GST 또는 원천징수세 관련 감사 요청 시 문서 준비 및 대응 전략 수립.
싱가포르 현지 세무 신고 및 조정
싱가포르 국세청의 요구에 따라 세금 신고서를 전자 상으로 업로드하여, 전자 방식으로 제출하거나 지류 신고서를 작성합니다.
- 필수 문서 준비
- 세금 신고에 필요한 거래명세서, 재무제표, 송장 등의 모든 문서 준비.
- 세금 신고에 필요한 거래명세서, 재무제표, 송장 등의 모든 문서 준비.
- 개인소득세 신고: 과세 당국의 세무조사, 조세 불복, 질의 사항 등 대응 서비스
- 기한 준수 및 리마인더 서비스
- 신고 마감일 관리 및 고객에게 사전 알림 제공.
- 신고 마감일 관리 및 고객에게 사전 알림 제공.
- 오류 수정 및 재신고
- 이전 신고서의 오류 식별 및 수정된 신고서 재제출 지원.
회계연도 말 확정된 재무제표를 기초, 싱가포르 세법을 기준하여 세무 조정 및 세무조정계산서를 구비합니다.
- 세무 조정 계산서(Tax Computation) 작성
- 법인세 신고를 위한 필수 문서인 세무 조정 계산서를 작성 및 검토.
- 법인세 신고를 위한 필수 문서인 세무 조정 계산서를 작성 및 검토.
- 조정 내역 세부 검토
- 과세소득 및 비과세소득 구분, 허용비용과 비허용비용 구분.
- 자산 감가상각(DPIC) 및 손실 이월 공제 검토.
- 자산 감가상각(DPIC) 및 손실 이월 공제 검토.
- 감가상각 및 자본공제 적용
- 기업의 설비나 고정자산에 대해 적용 가능한 감가상각 및 자본공제를 분석 및 반영.
- 기업의 설비나 고정자산에 대해 적용 가능한 감가상각 및 자본공제를 분석 및 반영.
- 관련 규정 최신화
- IRAS의 최신 세무 조정 가이드라인에 따라 조정 방식 업데이트.
- IRAS의 최신 세무 조정 가이드라인에 따라 조정 방식 업데이트.
- 보고서 제출 및 기록 보관
- 작성된 세무 조정 계산서를 국세청에 제출하고, 필요한 경우 감사를 대비해 기록을 보관.
턴키 스타트업 지원
스타트업 및 신규 설립된 법인을 위한 단계별 운영 계획, 규제 준수 의무, 세무 보고 및 내부 정책에 대한 조언을 제공합니다.
- 비즈니스 구조 설계
- 기업의 목적에 맞는 최적의 법적 구조(Pte Ltd, LLP 등) 제안 및 설립 지원.
- 기업의 목적에 맞는 최적의 법적 구조(Pte Ltd, LLP 등) 제안 및 설립 지원.
- 규제 준수 관리
- 회계, 세무, 라이센스 및 기타 법적 의무 사항을 이행하도록 지원.
- ACRA 및 IRAS와의 의사소통 대행.
- ACRA 및 IRAS와의 의사소통 대행.
- 세무 및 회계 정책 수립
- 초기 단계의 재무 및 세무 보고 체계를 설계.
- 내부 비용 관리 및 예산 편성 정책 수립.
- 내부 비용 관리 및 예산 편성 정책 수립.
- 세제 혜택 및 보조금 지원
- 싱가포르 정부의 스타트업 지원 프로그램(Pioneer Incentive scheme, Startup SG, PIC 등) 활용을 위한 조언 및 신청 대행.
- 싱가포르 정부의 스타트업 지원 프로그램(Pioneer Incentive scheme, Startup SG, PIC 등) 활용을 위한 조언 및 신청 대행.
- 정기적인 재무 및 세무 보고
- 기업의 성장 단계에 맞는 보고 일정 설정 및 리마인더 제공.
- 초기 운영 단계에서 발생할 수 있는 오류를 방지하기 위한 자문 서비스 제공
자주 묻는 질문
1. 프레미아 티엔씨는 세무 규정 준수 자문을 어떻게 제공하나요?
2. 프레미아 티엔씨의 세무 서비스는 재무 및 회계와 통합된 서비스를 제공하나요?
3. 프레미아 티엔씨의 세무 규정 준수 서비스는 어떻게 이용할 수 있나요?
당사로 연락 주시어 세무 규정 준수 서비스 이용할 수 있습니다. 당사는 법인과 협력하여 특정 요구 사항을 충족시키고, 세무 규정 준수를 보장하는 일대일 맞춤형 솔루션을 제공해드립니다. 싱가포르 법인 운영 시에 도움이 필요하시면 당사로 연락 주시기 바랍니다.

3 minutes온라인 쇼핑몰을 해외 마켓플레이스에 입점시키는 과정에서 가장 중요한 요소 중 하나는 바로 결제 시스템의 선택입니다. 해외 소비자들에게 원활한 결제 경험을 제공하려면, 신뢰할 수 있는 결제 솔루션을 도입하는 것이 필수적입니다.

2 minutes싱가포르 법인 폐업을 고려 중이신가요? ACRA와 IRAS의 요건을 충족하고, 정확한 절차를 따라야만 법인을 안전하게 정리할 수 있습니다. 본 가이드는 2025년 최신 정보를 바탕으로 싱가포르 법인 폐업 절차와 주의사항을 상세히 설명합니다.

4 minutes홍콩은 다양한 이유로 투자자와 기업에 매우 매력적인 국가로 여겨지며, 특히 건전한 경제 경쟁력과 법인 설립 및 운영이 간편함은 큰 장점으로 꼽힙니다.
홍콩 법인 설립 및 운영의 간편함 외에도, 가장 먼저 홍콩 법인이 준수해야 할 항목은 바로 법인의 간사역을 지정하는 것입니다. 홍콩 법인 설립 절차는 간단하지만, 회사 조례 474조 (Cap. 622)에 따라 홍콩 법인에 회사 간사역을 지정하는 것은 설립 절차의 필수요건입니다.